3月24日,國(guó)貿集團副總裁駱敏華一行4人來到浙商資産,對(duì)浙商資産内部審計工作開(kāi)展情況進(jìn)行調研指導,公司總經(jīng)理李偉達、常務副總經(jīng)理徐曉東、财務部總經(jīng)理邵淑娴、内審稽核部負責人楊耀慶參加了調研座談會。
會上,李偉達總經(jīng)理對(duì)駱總一行的到來表示了熱烈歡迎,作爲直接分管公司内部審計工作的公司領導,李偉達總經(jīng)理向(xiàng)駱總彙報了公司内部審計機構設置及審計人員力量配備情況、近年來内部審計工作開(kāi)展情況、2017年内部審計工作思路和内部審計意見整改落實等。
駱總在認真聽取彙報後(hòu),對(duì)浙商資産内部審計工作給予了肯定,認爲浙商資産内部審計機構設置在不斷完善,人員力量在不斷加強;内部審計工作内容充實,審計成(chéng)效顯著,審計計劃安排符集團對(duì)内部審計的工作要求,審計整改及時和富有成(chéng)效。同時,駱總要求浙商資産加強對(duì)内部審計工作的重視,爲内審工作開(kāi)展提供充分保障,集團也將(jiāng)繼續強化對(duì)成(chéng)員公司内部審計工作的指導,在制度建設、人員培訓等方面(miàn)予以支持。